Совет Директоров ОАО "СЗТ" утвердил "Прогноз развития ОАО "СЗТ" на 2007 – 2010(12) гг." и "Финансовую стратегию ОАО "СЗТ" на 2007 – 2009 гг.".
Принятый Прогноз развития Компании учитывает изменения в законодательстве РФ и результаты проведенной структурной реорганизации "Северо-Западного Телекома", а также отражает планы ОАО "СЗТ" по усилению позиций на рынке связи Северо-Запада в связи с реализуемой политикой повышения клиентоориентированности бизнеса Компании.
Утвержденный Прогноз развития сформирован с учетом приоритетов стратегии Компании в маркетинговой, технической и финансовой направлениях и фиксирует следующие ключевые показатели деятельности:
Принятая Финансовая стратегия определяет основные направления финансовой политики Компании в среднесрочной перспективе и устанавливает целевые параметры ключевых финансовых показателей на 2007 – 2009 гг. Для повышения инвестиционной привлекательности и поддержания финансовой устойчивости особое внимание "СЗТ" будет уделять удлинению средних сроков заимствований, поддержанию высокого уровня ликвидности, совершенствованию системы управлению финансовыми рисками, диверсификации источников финансирования (среди потенциальных инструментов финансирования – размещение рублевых облигаций, международных синдицированных кредитов и CLN).
Долговая нагрузка сохранится на умеренном уровне, что закреплено следующими утвержденными ключевыми показателями:
Как отметил Генеральный директор ОАО "Северо-Западный Телеком" Владимир Акулич, "утверждение Советом директоров таких взаимоувязанных документов как Прогноз развития и Финансовая стратегия ОАО "СЗТ", несомненно, является знаковым событием, определяющим основные направления деятельности Компании на длительный срок. Это качественно новый уровень реализации стратегии дальнейшего развития Компании и очередной шаг на пути обеспечения долгосрочной инвестиционной привлекательности ОАО "Северо-Западный Телеком".
Северо-Западный Телеком